来源:昭通新闻网
2020-09-24 19:56监督索引号53060000635801000
昭通日报社部门2019年度部门决算
目录
第一部分 昭通日报社概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昭通日报社概况
一、主要职能
(一)主要职能
(一)贯彻执行党的新闻舆论工作方针,充分利用报纸、新闻网及新媒体,发挥党媒的功能和作用,准确宣传党的理论和路线方针政策。
(二)紧紧围绕市委、市政府的中心工作开展新闻采访和宣传报道,为全市改革发展营造良好的舆论氛围。
(三)组织新闻产品创作生产,树立精品意识,提高新闻产品质量和办报办网办新媒体的水平。
(四)加强组织策划,全方位、多角度、多形式做好全市重大活动、重要工作、重点工程建设的宣传报道。
(五)坚持正确的舆论导向,切实发挥好新闻媒体监督、引导作用。
(六)讲好昭通故事,抓好对外宣传,积极开展对外交流与合作。
(七)坚持以服务群众为根本宗旨,广泛传播科学文化知识,为广大人民群众准确提供新闻信息化服务。
(八)提供登报、声明、公告等服务,发展报纸和新媒体广告经营业务。
(九)充分利用现代科学技术和互联网传播技术,提高传统媒体的科技含量,加快推进传统媒体与新兴媒体融合发展。
(十)指导县级融媒体中心新闻宣传业务。
(十一)完成市委交办的其他任务。
主要任务是在市委、政府的领导下,在市委宣传部的直接管理下,按照党管媒体、政治家办报的方针,围绕中心,服务大局,坚持媒体融合发展方向,权威传播公信新闻,深情反映大众心声,宣传党和国家的路线、方针、政策,办好《昭通日报》、昭通新闻网以及昭通微信公众号、北纬29度APP、昭通日报抖音等新媒体,讲好昭通故事,为昭通脱贫攻坚和经济社会跨越发展服务。
(二)2019年度重点工作任务介绍
2019年,昭通日报社将以党的习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为统领,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南重要讲话精神,在市委、市政府的正确领导下,坚持政治家办报的宗旨,按照习近平总书记48字新闻方针以及举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的要求,在围绕中心、服务大局中找准坐标,守好阵地,深耕主业。继续以以正报为龙头,以新闻网为先锋,以“两微一端”为两翼的平台发展构架,坚持正确舆论导向,充分彰显地市党报的引导力、公信力、传播力、影响力,为昭通经济社会发展营造良好舆论环境。重点围绕学习贯彻习近平总书记视察云南的重要讲话、脱贫攻坚收官战役、新冠疫情防控、市委四届六次全会精神、产业发展、交通建设、生态文明建设、扫黑除恶、两会召开等重点工作,推出了一系列重大典型报道。继续办好“阅读昭通”专版,精心打造“深度”“故事”“党建”“法治”“纪检监察”“观点”“群山”“少年”“视界”“文苑”等版面,做深做透新闻,讲好昭通故事。继续做好昭通新闻网、北纬29度APP、昭通日报微信号、昭通日报抖音等新媒体,强化民生新闻舆论引导,抓好“中央厨房”建设,加强对县级融媒体中心建设方面的指导,提高传播力、影响力。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入昭通日报社部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:昭通日报社。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
昭通日报社部门2019年末实有人员编制62人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制62人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员62人(含参公管理事业人员0人),其他人员20人。
离退休人员8人。其中:离休0人,退休8人。
实有车辆编制6辆,在编实有车辆6辆。
第二部分2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昭通日报社部门2019年度收入合计1,647.38万元。其中:财政拨款收入1,647.38万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比下降了14.35%,主要原因是报社人员工资减少,发行收入减少,日常开支减少。
二、支出决算情况说明
昭通日报社部门2019年度支出合计1,648.58万元。其中:基本支出1,648.58万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比下降了13.87%,主要原因是报社人员工资减少,发行收入减少,日常开支减少。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障昭通日报社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,648.58万元。与上年对比下降了10.96%,主要原因是报社人员工资减少,发行收入减少,日常开支减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.77%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.23%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障昭通日报社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年一致,无相关项目支出,主要原因是部门在报告年度没有项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昭通日报社部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,648.3万元,占本年支出合计的99.98%。与上年对比下降了13.63%,主要原因是报社人员工资减少,发行收入减少,日常开支减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化旅游体育与传媒(类)支出1,534.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.08%。主要用于部门日常运转办公费、印刷费、咨询费、邮电费、人员工资福利、工会经费等;
2.社会保障和就业(类)支出111.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于部门正常运转的工资福利费支出及社保缴费支出和退休人员工资支出;
3.住房保障(类)支出2.7万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于职工购房补贴发放;
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昭通日报社部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.5万元,支出决算为10.38万元,完成预算的46.13%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为8.74万元,完成预算的41.82%;公务接待费支出决算为1.63万元,完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央“八项”规定,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.74万元,增长20.17%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加1.71万元,增长24.25%;公务接待费支出决算增加0.03万元,增长2.18%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车车辆老化,维修费用增加,公务接待批次增加,费用增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8.74万元,占84.25%;公务接待费支出1.63万元,占15.75%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.74万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出8.74万元,开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.63万元。其中:
国内接待费支出1.63万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待14批次(其中:外事接待0批次),接待人次125人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待业务往来部门14批次125人发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昭通日报社部门2019年机关运行经费支出0万元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,昭通日报社部门资产总额512.83万元,其中,流动资产281.59万元,固定资产231.24万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少473.85万元,其中;流动资产增加39.46万元,固定资产减少513.31万元,对外投资及有价证券减少0万元,在建工程减少0万元,无形资产减少0万元,其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值22.44万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额31.62万元,其中:政府采购货物支出31.62万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。
不涉及专用名词。
监督索引号53060000635801111
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